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部門預決算
中共遼陽市委政法委員會2019年度部門預算
發布時間:2019-01-30 11:43:32 來源:中共遼陽市委政法委員會2019年度部門預算
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第一部分    中共遼陽市委政法委員會概況

一、  主要職責

二、  機構設置

三、  部門所屬預算單位構成

第二部分    中共遼陽市委政法委員會2019年度部門預算報表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表(按功能科目分類)

四、財政撥款收支總體情況表

五、支出預算匯總表(按部門經濟科目)

六、支出預算匯總表(按政府經濟科目)

七、一般公共預算支出總體情況表(按部門經濟科目)

八、 一般公共預算支出總體情況表(按政府經濟科目)

九、一般公共預算基本支出明細表

十、一般公共預算機關運行經費表

十一、項目支出明細表

十二、2019年“三公”經費預算匯總表

十三、納入預算管理的政府性基金預算收支總體情況表

十四、政府采購項目支出預算明細表

十五、政府購買服務項目支出預算明細表

十六、預算項目績效目標表

第三部分  中共遼陽市委政法委員會2019年度部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況

二、2019年預算情況說明

第四部分    名詞解釋

 

 

 

第一部分 中共遼陽市委政法委員會概況

 

一、主要職責

    市委政法委是市委領導、管理政法工作的職能部門,組織領導全市的政法工作。主要職責是:根據中央的路線、方針、政策和市委、市政府關于政法工作的決策和部署,統一政法部門的思想和行動,不斷加強黨對政法工作的領導;對全市的政法工作作出全局性部署,并督導貫徹落實;組織、協調、指導全市維護社會穩定工作和反邪教工作;組織領導全市平安建設和社會治安綜合治理工作;支持和監督政法部門依法行使職權,督促、推動大案要案的查處工作,研究、協調在全市有重大影響、涉及國家安全、社會穩定的案件,研究協調有爭議的重大、疑難案件;落實黨對政法工作實施監督的各項措施,指導推動政法部門完善內部監督和相關監督制約機制,組織執法監督巡查和個案督查;研究、加強全市政法隊伍建設和政法部門領導班子建設,協助市委及組織部門加強對政法系統領導班子和領導干部的管理監督;落實中央、省委司法體制改革各項部署,研究適合我市實際的工作運行機制改革方案、措施,推動政法工作創新。

二、機構設置

1.    市社會治安綜治治理委員會辦公室(行政):主要負責協調、指導各地區各部門貫徹落實市委、市政府關于加強和創新社會管理的決策部署,重點協調、推動涉及多個部門的社會管理重要事項的解決;對各地區各部門開展社會管理工作情況進行督導檢查;總結推廣各地區各部門在社會管理工作中的成功經驗和做法;加強對社會管理有關重大問題的研究,提出加強和創新社會管理的重大政策措施建議;協調、指導社會管理制度建設;辦理市委、市政府交辦的其他事項。

2.    市維護社會穩定工作領導小組辦公室(行政)

3.    市防范和處理邪教問題領導小組辦公室(行政)

4.    市法學會(參公):主要負責團結和組織全市法學、法律工作者;制定全市法學研究規劃,提出研究課題等;參與法學會教育,培養法學人才等。

5.    市委政法委辦公室(行政):負責政法委機關內部聯系與綜合協調工作;組織推動全市政法系統的調查研究工作;研究政法工作全局性的政策和理論性問題;協助領導了解掌握我市政法、綜治、維穩工作的全面情況;負責委機關理論中心組學習;負責文書處理、機關文字綜合工作;負責機關會務、檔案、機要、保密、財務、接待及其他后勤工作。

6.    市委政法委政治部(行政):負責對全市政法隊伍的思想、組織、作風建設情況進行調查研究,提出加強政法隊伍建設的意見和建議;協助組織部門考察、管理市級政法部門的領導干部;總結推廣政法隊伍建設的經驗,負責全市政法戰線現今集體和個人的表彰工作;指導我市政法干部的教育培訓工作,負責機關干部的教育培訓工作;負責機關機構編制、干部人員的管理工作。

7.    市委政法委執法督查和涉涉法涉訴信訪室(行政)辦理和接待涉法涉訴來信來訪,交辦、轉辦、督辦涉法涉訴信訪案件,協調處理跨地區、跨部門和重大、復雜、疑難信訪案件,組織積案清理工作等;檢查、監督全市政法各部門執行法律法規情況和執行執法責任制、錯案追究制情況;指導推動政法部門建立健全執法督導制度等。

8.    市委政法委宣傳科(行政):指導協調政法系統思想教育和新聞宣傳工作;組織、推動政法工作和社會治安綜合治理的宣傳活動;協助相關部門做好司法案件和群體事件的輿論引導等工作;負責遼陽長安網站建設和管理。

9.    遼陽市重大決策事項社會穩定風險評估工作領導小組辦公室(行政)

10.    遼陽市關愛教育學校(事業)

三、部門所屬預算單位構成

納入市委政法委2018年部門預算編制范圍的二級預算單位包括:

1.   中共遼陽市委政法委員會

2.   市法學會(參公)

3.   遼陽市關愛教育學校(事業)

 

 

 

第二部分 中共遼陽市委政法委員會2019年度部門預算公開報表

 

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表(按功能科目分類)

四、財政撥款收支總體情況表

五、支出預算匯總表(按部門經濟科目)

六、支出預算匯總表(按政府經濟科目)

七、一般公共預算支出總體情況表(按部門經濟科目)

八、 一般公共預算支出總體情況表(按政府經濟科目)

九、一般公共預算基本支出明細表

十、一般公共預算機關運行經費表

十一、項目支出明細表

十二、2019年“三公”經費預算匯總表

十三、納入預算管理的政府性基金預算收支總體情況表

十四、政府采購項目支出預算明細表

十五、政府購買服務項目支出預算明細表

十六、預算項目績效目標表

政法委2019年市直各部門預算公開表.xls


 

第三部分 中共遼陽市委政法委員會

2019年度部門預算情況說明

 

一、收入支出預算總體情況

(一)收入總計654.103萬元,包括:

1.財政撥款收入654.103萬元。

2.納入預算管理的行政事業性收費等非稅收入0萬元。

3.納入政府性基金預算管理收入0萬元。

4.納入專戶管理的行政事業性收費收入0萬元。

5.專項收入0萬元。

6.罰沒收入0萬元。

7.上級補助收入0萬元。

8.其他收入0萬元。

9.納入預算管理的行政事業性收費結轉收入0萬元。

10.納入政府性基金預算管理結轉收入0萬元。

11.納入專戶管理的行政事業性收費結轉收入0萬元。

12.專項收入結轉0萬元。

13.罰沒收入結轉0萬元。

14.其他結轉收入0萬元。

(二)支出總計654.103萬元,包括:

1.財政撥款654.103萬元。

2.納入預算管理的行政事業性收費等非稅收入0萬元。

3.納入政府性基金預算管理收入0萬元。

4.納入專戶管理的行政事業性收費收入0萬元。

5.專項收入0萬元。

6.罰沒收入0萬元。

7.上級補助收入0萬元。

8.其他收入0萬元。

9.納入預算管理的行政事業性收費結轉收入0萬元。

10.納入政府性基金預算管理結轉收入0萬元。

11.納入專戶管理的行政事業性收費結轉收入0萬元。

12.專項收入結轉0萬元。

13.罰沒收入結轉0萬元。

14.其他結轉收入0萬元。

二、2019年預算情況說明

(一)預算收支增減變化情況說明

2019年市政法委收入預算收入654.103萬元,比2018年減少25.306萬元,降低3.97%,主要是項目減少25.306萬元;2019年政法委支出預算654.103萬元,比2018年減少25.306萬元,降低3.97%,主要原因是小專項減少。

(二)機關運行經費安排情況說明

2019年政法委機關運行經費支出104.778萬元,主要支出事項是辦公經費、水費、電費、差旅費、工會會費、公務用車運行維護費、福利費、其他商品和服務支出等。

(三)政府采購安排情況說明

2019年市政法委政府采購支出總額0.72萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。具體采購項目為:車輛保險費。

(四)三公經費增減原因說明

2019年度安排的“三公”經費支出6.296萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元,其中公務用車購置費0萬元、公務用車運行維護費6.296萬元。與上年一樣。

(五)國有資產占用情況

政法委共有車輛2輛,其中:一般公務用車2輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛;單位價值50萬元以上設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(六)績效項目安排情況

 

(七)需要說明的其他事項

     項目支出、納入預算管理的政府性基金、政府購買服務本單位均沒有此現象,無需填寫。

 

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

2.行政事業性收費收入:指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定,省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。

3.政府性基金收入:反應各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

4.專項收入:指根據特定需要由國務院或者經國務院授權由財政部批準,設置,征集和納入預算管理,有專門用途的收入。包括排污費收入、水資源費收入、教育費附加收入、礦產資源補償費收入等。

5.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“行政事業性收費收入”、“政府性基金收入”、“專項收入”以外的收入。

6.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

7.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

8.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

9.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

10.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

11.醫療衛生(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

12.醫療衛生(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

13.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

14.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

15.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、郵電費、差旅費、公務接待費、福利費、租賃費、維修(護)費、培訓費、勞務費、工會會費、物業管理費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 


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